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NOTA DE EMPENHO 2017NE01400

Favorecido

ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EX.DE CHAPADINHA
R$ 113.410,26
 

CPF/CNPJ:

02377120000138

Emissão:

20/03/2017

Plano Interno:

CONTRATPRIV

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

284919/2016

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE AMBULATORIAL APESSOAS CO NECESSIDADES /ESPECIAIS DO MUNICIPIO EM2017,CONFORME AUTORIZO DOGESTOR.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01400 20/03/2017 117.829,35 97.699,68 97.699,68
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE AMBULATORIAL APESSOAS CO NECESSIDADES /ESPECIAIS DO MUNICIPIO EM2017,CONFORME AUTORIZO DOGESTOR.
2017NE01400 20/03/2017 117.829,35 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA
2017NE14724 29/12/2017 -4.419,09 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16277 25/10/2017 0,00 15.710,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL08810 28/06/2017 0,00 4.735,06 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL10245 19/07/2017 0,00 15.268,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL12359 17/08/2017 0,00 15.284,94 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL13800 13/09/2017 0,00 15.279,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL18922 05/12/2017 0,00 15.710,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL20461 28/12/2017 0,00 15.710,58 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB07497 28/06/2017 0,00 0,00 4.735,06
PAGAMENTO (700214)
2017OB08664 19/07/2017 0,00 0,00 15.268,64
PAGAMENTO (700214)
2017OB10491 17/08/2017 0,00 0,00 15.284,94
PAGAMENTO (700214)
2017OB11638 13/09/2017 0,00 0,00 15.279,30
PAGAMENTO (700214)
2017OB14157 25/10/2017 0,00 0,00 15.710,58
PAGAMENTO (700214)
2017OB16837 05/12/2017 0,00 0,00 15.710,58
PAGAMENTO (700214)
2017OB17970 28/12/2017 0,00 0,00 15.710,58

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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