Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE01846

Favorecido

L BRANDAO RODRIGUES ME
R$ 29.997,95
 

CPF/CNPJ:

24273353000123

Emissão:

10/11/2017

Plano Interno:

GESTUNICON

Função:

GESTAO AMBIENTAL

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

237443/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

PROGRAMA REMOVIDO

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Unidades de Conservação

Ação:

Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC

Fonte:

RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Descrição

NE REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, CONF. PROC. 237443/2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01846 10/11/2017 30.000,00 29.997,95 29.997,95
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, CONF. PROC. 237443/2017.
2017NE01846 10/11/2017 30.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME SOLICITADO NA FOLHA 163 PROC. 237443/17
2017NE02232 31/12/2017 -2,05 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02489 30/11/2017 0,00 29.997,95 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB02531 01/12/2017 0,00 0,00 28.837,03
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB02532 01/12/2017 0,00 0,00 1.160,92
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06126 OB - 2017OB02531 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 06122017
2017NS00031 01/12/2017 0,00 0,00 -28.837,03
PAGAMENTO (700214)
2017OB02660 12/12/2017 0,00 0,00 28.837,03

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,