Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE00624

Favorecido

V.M.COMERCIO E SERVICOS LTDA.
R$ 47.328,32
 

CPF/CNPJ:

05052665000162

Emissão:

06/06/2017

Plano Interno:

GESTUNICON

Função:

GESTAO AMBIENTAL

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

28843/16

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

PROGRAMA REMOVIDO

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Unidades de Conservação

Ação:

Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC

Fonte:

RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Descrição

NE REF. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PREDIOS SEDE ANEXO CONF. PROC. 28843/16

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00624 06/06/2017 47.329,36 47.328,32 47.328,32
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PREDIOS SEDE ANEXO CONF. PROC. 28843/16
2017NE00624 06/06/2017 47.329,36 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 2017NE00624.
2017NE02239 31/12/2017 -1,04 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00858 26/06/2017 0,00 23.664,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00862 26/06/2017 0,00 23.664,16 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00863 26/06/2017 0,00 0,00 22.480,95
PAGAMENTO (700214)
2017OB00868 26/06/2017 0,00 0,00 22.480,95
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00864 26/06/2017 0,00 0,00 1.183,21
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00869 26/06/2017 0,00 0,00 1.183,21

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,