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NOTA DE EMPENHO 2017NE00619

Favorecido

TICKET SERVICOS S/A
R$ 189.947,06
 

CPF/CNPJ:

47866934000174

Emissão:

07/03/2017

Plano Interno:

GESTPROGMAN

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

32335/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

39047 EMPENHO REF AO CONTRATO 10/2015 REF A EMPRESA TICKET ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO ADM E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O DETRAN.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00619 07/03/2017 50.001,00 189.947,06 189.947,06
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF AO CONTRATO 10/2015 REF A EMPRESA TICKET ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO ADM E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O DETRAN.
2017NE00619 07/03/2017 50.001,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00619 REF.A TICKET SERVICOS S/A
2017NE01587 03/05/2017 59.724,22 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00619 REF A TICKET SERVICOS
2017NE02875 20/07/2017 80.222,84 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017NE00619.
2017NE05723 28/12/2017 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02455 03/05/2017 0,00 109.724,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL04351 20/07/2017 0,00 80.222,84 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01844 03/05/2017 0,00 0,00 109.724,22
PAGAMENTO (700214)
2017OB03235 20/07/2017 0,00 0,00 80.222,84

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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