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NOTA DE EMPENHO 2017NE00449

Favorecido

TICKET SERVICOS S/A
R$ 426.412,62
 

CPF/CNPJ:

47866934000174

Emissão:

20/06/2017

Plano Interno:

COSCIP00001

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

137538/17

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DO CBMMA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. FATURA N. 237473.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00449 20/06/2017 426.412,62 426.412,62 426.412,62
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DO CBMMA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. FATURA N. 237473.
2017NE00449 20/06/2017 426.412,62 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00803 20/06/2017 0,00 426.412,62 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00404 20/06/2017 0,00 0,00 426.412,62

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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