CPF/CNPJ:
05423963000111
Emissão:
30/05/2017
Plano Interno:
GESTCUSTBM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
119629/17
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MO-'VEL PARA O CBMMA, CONFOR-ME FATURA N. 783234763 REFERENTE AO PERIODO DE 13/04/2017 A 13/05/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00425 | 30/05/2017 | 602,62 | 602,62 | 602,62 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MO-'VEL PARA O CBMMA, CONFOR-ME FATURA N. 783234763 REFERENTE AO PERIODO DE 13/04/2017 A 13/05/2017.
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2017NE00425 | 30/05/2017 | 602,62 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL00759 | 13/06/2017 | 0,00 | 602,62 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00401 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 602,62 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05891 OB - 2017OB00401 MOTIVO OB cancelada por comando 22062017
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2017NS00010 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -602,62 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00403 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 602,62 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIA EM VIRTUDE DE ERRO NO DOMICILIO BANCARIO EMITENTE.
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2017GR00005 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -602,62 |
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
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2017NL02076 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 602,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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