Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE01662

Favorecido

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.
R$ 16.575,00
 

CPF/CNPJ:

01568077002764

Emissão:

21/06/2017

Plano Interno:

PREVENCRIME

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

116302/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Prevenção à Criminalidade - Pacto pela Paz

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REF.PRESTACAO DE SERVICOSDE TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SAUDE,P/SSPMA, JAN/17, NF/15651CT 28/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01662 21/06/2017 5.525,01 16.575,00 16.575,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.PRESTACAO DE SERVICOSDE TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SAUDE,P/SSPMA, JAN/17, NF/15651CT 28/2016.
2017NE01662 21/06/2017 5.525,01 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 01662/17, REF. PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DESAUDE P/SSPMA, FEV/17, CT48/2016.
2017NE01664 21/06/2017 5.525,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1662/2017REF.A PRESTA.DE SERV.COM TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SAUDE, MESDE MAR.2017,CT.N.28/2016.
2017NE01973 18/07/2017 5.525,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REF. A ANULACAO DO SALDODO EMPENHO N. 01662/2017.
2017NE04381 31/12/2017 -0,01 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07284 21/06/2017 0,00 5.525,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07286 21/06/2017 0,00 5.525,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL08066 19/07/2017 0,00 5.525,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01974 21/06/2017 0,00 0,00 5.248,75
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01975 21/06/2017 0,00 0,00 276,25
PAGAMENTO (700214)
2017OB01976 22/06/2017 0,00 0,00 5.248,75
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01977 22/06/2017 0,00 0,00 276,25
PAGAMENTO (700214)
2017OB02367 25/07/2017 0,00 0,00 5.248,75
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB02368 25/07/2017 0,00 0,00 276,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,