CPF/CNPJ:
01568077002764
Emissão:
21/06/2017
Plano Interno:
PREVENCRIME
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
116302/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Prevenção à Criminalidade - Pacto pela Paz
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.PRESTACAO DE SERVICOSDE TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SAUDE,P/SSPMA, JAN/17, NF/15651CT 28/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE01662 | 21/06/2017 | 5.525,01 | 16.575,00 | 16.575,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.PRESTACAO DE SERVICOSDE TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SAUDE,P/SSPMA, JAN/17, NF/15651CT 28/2016.
|
2017NE01662 | 21/06/2017 | 5.525,01 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 01662/17, REF. PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DESAUDE P/SSPMA, FEV/17, CT48/2016.
|
2017NE01664 | 21/06/2017 | 5.525,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1662/2017REF.A PRESTA.DE SERV.COM TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SAUDE, MESDE MAR.2017,CT.N.28/2016.
|
2017NE01973 | 18/07/2017 | 5.525,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. A ANULACAO DO SALDODO EMPENHO N. 01662/2017.
|
2017NE04381 | 31/12/2017 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07284 | 21/06/2017 | 0,00 | 5.525,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07286 | 21/06/2017 | 0,00 | 5.525,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08066 | 19/07/2017 | 0,00 | 5.525,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01974 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.248,75 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01975 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 276,25 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01976 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.248,75 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01977 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 276,25 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB02367 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.248,75 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02368 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 276,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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