CPF/CNPJ:
00801512001048
Emissão:
13/06/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
110662/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE A PRESTACAO DOSSERVICOS NO PREPARO EATENDIMENTO DE ALIMENTA-CAO NA ACADEMIA DE POLI-CIA-MA JAN/17, CT.44/15,NF.401
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE01562 | 13/06/2017 | 5.082,05 | 96.015,65 | 96.015,65 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PRESTACAO DOSSERVICOS NO PREPARO EATENDIMENTO DE ALIMENTA-CAO NA ACADEMIA DE POLI-CIA-MA JAN/17, CT.44/15,NF.401
|
2017NE01562 | 13/06/2017 | 5.082,05 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A PRESTACAO DOSSERVICOS NO PREPARO EATENDIMENTO DE ALIMENTA-CAO NAS UNIDADES ADM. EPRISIONAIS. FEV/17,CT.44/15, PROC.113323/17 NF.454
|
2017NE01563 | 13/06/2017 | 14.749,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A PRESTACAO DOSSERVICOS NO PREPARO EATENDIMENTO NO RESTAURAN-TE SEDE DA SSP, JAN/2017,CT.44/15, PROC.110668/17,NF.404
|
2017NE01564 | 13/06/2017 | 30.030,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ACADEMIA DE POLICIA CIVIL, FEV/17, NF/452CT 044/2015, PROC. 113336/2017.
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2017NE01574 | 13/06/2017 | 4.158,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO P/CIOPS, ICRIM,IML, ILAF E OUTROS, JAN/17,NF/403,CT 044/15,PROC.N. 110680/2017.
|
2017NE01575 | 13/06/2017 | 16.140,05 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO P/RESTAURANTE DASSP-MA, FEV/17, NF/455,CT 044/2015, PROC. 113329/2017.
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2017NE01576 | 13/06/2017 | 25.856,60 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. A ANULACAO DO SALDODO EMPENHO N. 01562/2017.
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2017NE04380 | 31/12/2017 | -0,05 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL07038 | 13/06/2017 | 0,00 | 5.082,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07039 | 13/06/2017 | 0,00 | 14.749,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL07042 | 13/06/2017 | 0,00 | 30.030,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07047 | 13/06/2017 | 0,00 | 4.158,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07048 | 13/06/2017 | 0,00 | 16.140,05 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL07049 | 13/06/2017 | 0,00 | 25.856,60 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB01929 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.082,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB01933 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.749,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB01934 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.158,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01935 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.140,05 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB01936 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.856,60 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB01937 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.030,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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