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NOTA DE EMPENHO 2017NE01562

Favorecido

AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
R$ 96.015,65
 

CPF/CNPJ:

00801512001048

Emissão:

13/06/2017

Plano Interno:

ADMINISTRAR

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

110662/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REFERENTE A PRESTACAO DOSSERVICOS NO PREPARO EATENDIMENTO DE ALIMENTA-CAO NA ACADEMIA DE POLI-CIA-MA JAN/17, CT.44/15,NF.401

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01562 13/06/2017 5.082,05 96.015,65 96.015,65
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PRESTACAO DOSSERVICOS NO PREPARO EATENDIMENTO DE ALIMENTA-CAO NA ACADEMIA DE POLI-CIA-MA JAN/17, CT.44/15,NF.401
2017NE01562 13/06/2017 5.082,05 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A PRESTACAO DOSSERVICOS NO PREPARO EATENDIMENTO DE ALIMENTA-CAO NAS UNIDADES ADM. EPRISIONAIS. FEV/17,CT.44/15, PROC.113323/17 NF.454
2017NE01563 13/06/2017 14.749,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A PRESTACAO DOSSERVICOS NO PREPARO EATENDIMENTO NO RESTAURAN-TE SEDE DA SSP, JAN/2017,CT.44/15, PROC.110668/17,NF.404
2017NE01564 13/06/2017 30.030,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ACADEMIA DE POLICIA CIVIL, FEV/17, NF/452CT 044/2015, PROC. 113336/2017.
2017NE01574 13/06/2017 4.158,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO P/CIOPS, ICRIM,IML, ILAF E OUTROS, JAN/17,NF/403,CT 044/15,PROC.N. 110680/2017.
2017NE01575 13/06/2017 16.140,05 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO P/RESTAURANTE DASSP-MA, FEV/17, NF/455,CT 044/2015, PROC. 113329/2017.
2017NE01576 13/06/2017 25.856,60 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REF. A ANULACAO DO SALDODO EMPENHO N. 01562/2017.
2017NE04380 31/12/2017 -0,05 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL07038 13/06/2017 0,00 5.082,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL07039 13/06/2017 0,00 14.749,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL07042 13/06/2017 0,00 30.030,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL07047 13/06/2017 0,00 4.158,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL07048 13/06/2017 0,00 16.140,05 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL07049 13/06/2017 0,00 25.856,60 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01929 20/06/2017 0,00 0,00 5.082,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01933 20/06/2017 0,00 0,00 14.749,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01934 20/06/2017 0,00 0,00 4.158,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01935 20/06/2017 0,00 0,00 16.140,05
PAGAMENTO (700214)
2017OB01936 20/06/2017 0,00 0,00 25.856,60
PAGAMENTO (700214)
2017OB01937 20/06/2017 0,00 0,00 30.030,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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