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NOTA DE EMPENHO 2017NE00063

Favorecido

MOREIRA & DINIZ LTDA - ME
R$ 268.306,40
 

CPF/CNPJ:

25345268000196

Emissão:

17/02/2017

Plano Interno:

DESENVEDU

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

224450/2016

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONFECCAODE CAMISAS PARA FARDAMENTO DE VARIOS TAMANHOS, INCLUINDO SERVICOS DE ENTREGA NAS UNIDADES REGIONAISDE ENSINO, PARA ALUNOS DAREDE ESTADUAL. ARP N 001/2017/PREGAO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00063 17/02/2017 299.851,65 268.306,40 268.306,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONFECCAODE CAMISAS PARA FARDAMENTO DE VARIOS TAMANHOS, INCLUINDO SERVICOS DE ENTREGA NAS UNIDADES REGIONAISDE ENSINO, PARA ALUNOS DAREDE ESTADUAL. ARP N 001/2017/PREGAO
2017NE00063 17/02/2017 299.851,65 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO ,CONFORME DESPACHO DO SR.SECRETARIO DE ESTADO DAEDUCACAO.
2017NE13658 29/12/2017 -31.545,25 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL07974 20/07/2017 0,00 130.107,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL15632 28/11/2017 0,00 138.198,90 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB12293 25/07/2017 0,00 0,00 127.505,35
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB12294 25/07/2017 0,00 0,00 2.602,15
PAGAMENTO (700214)
2017OB25292 18/12/2017 0,00 0,00 135.434,92
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB25293 18/12/2017 0,00 0,00 2.763,98

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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