CPF/CNPJ:
11890474000172
Emissão:
19/09/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
220921/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A PRORROGACAOAO CONTRATO 276/2014, FIRMADO ENTRE SEEDUC, E A EMPRESA A.G.FERREIRA OBJETIVANDO LOCACAO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, CONF. PREGAO 08/2014
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE09252 | 19/09/2017 | 23.250,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A PRORROGACAOAO CONTRATO 276/2014, FIRMADO ENTRE SEEDUC, E A EMPRESA A.G.FERREIRA OBJETIVANDO LOCACAO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, CONF. PREGAO 08/2014
|
2017NE09252 | 19/09/2017 | 23.250,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 9252/2017
|
2017NE09253 | 19/09/2017 | -23.230,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 9252/2017
|
2017NE09254 | 19/09/2017 | -20,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,