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NOTA DE EMPENHO 2017NE12413

Favorecido

GHR ENGENHARIA LTDA
R$ 500.000,00
 

CPF/CNPJ:

11060641000158

Emissão:

05/12/2017

Plano Interno:

READEQUA

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

177044/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO CONTRATO N43/2015, CELEBRADO ENTRESEEDUC, E A EMPRESA G.H.RGUTERRES-ME OBJ. MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA ECORRETIVA NAS INSTALACOESDA URE DE SAO LUIS.PREGAO003/2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE12413 05/12/2017 500.000,00 500.000,00 394.183,21
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO CONTRATO N43/2015, CELEBRADO ENTRESEEDUC, E A EMPRESA G.H.RGUTERRES-ME OBJ. MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA ECORRETIVA NAS INSTALACOESDA URE DE SAO LUIS.PREGAO003/2015
2017NE12413 05/12/2017 500.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL17208 05/12/2017 0,00 -358.066,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL17192 20/12/2017 0,00 113.781,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL17206 20/12/2017 0,00 358.066,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL17209 20/12/2017 0,00 386.218,50 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB26941 27/12/2017 0,00 0,00 8.043,40
PAGAMENTO (700214)
2017OB26966 27/12/2017 0,00 0,00 358.066,58
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB26942 27/12/2017 0,00 0,00 20.108,52
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL18357 31/12/2017 0,00 0,00 7.964,71

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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