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NOTA DE EMPENHO 2017NE08505

Favorecido

GHR ENGENHARIA LTDA
R$ 239.841,07
 

CPF/CNPJ:

11060641000158

Emissão:

23/08/2017

Plano Interno:

READEQUA

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

175166/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A SERVS. TECNICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVANAS INSTALACOES PREDIAISDA UNIDADES DE ENSINO EPREDIOS ADMINISTRATIVOSDA URE DE SAO LUIS,PREGAO03/2015/CON

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE08505 23/08/2017 239.841,07 239.841,07 239.841,07
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A SERVS. TECNICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVANAS INSTALACOES PREDIAISDA UNIDADES DE ENSINO EPREDIOS ADMINISTRATIVOSDA URE DE SAO LUIS,PREGAO03/2015/CON
2017NE08505 23/08/2017 239.841,07 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL14332 07/11/2017 0,00 239.841,07 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB22403 20/11/2017 0,00 0,00 223.052,20
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB22404 20/11/2017 0,00 0,00 4.796,82
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB22405 20/11/2017 0,00 0,00 11.992,05

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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