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NOTA DE EMPENHO 2017NE00489

Favorecido

GHR ENGENHARIA LTDA
R$ 246.984,53
 

CPF/CNPJ:

11060641000158

Emissão:

15/03/2017

Plano Interno:

READEQUA

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

195921/2016

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

EMP.REF.DESPESAS DO CON -TRATO 41/2015, ESPECIALI-ZADA EM SERVICOS TECNICOSDE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NASINSTALACOES PREDIAIS DASUNIDADES DE ENSINO E PREDIOS ADMINISTRATIVOS DAURE DE SAO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00489 15/03/2017 248.649,21 246.984,53 246.984,53
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.DESPESAS DO CON -TRATO 41/2015, ESPECIALI-ZADA EM SERVICOS TECNICOSDE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NASINSTALACOES PREDIAIS DASUNIDADES DE ENSINO E PREDIOS ADMINISTRATIVOS DAURE DE SAO
2017NE00489 15/03/2017 248.649,21 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO,CONFORME DESPACHO DO SR.SECRETARIO DE ESTADO DAEDUCACAO.
2017NE13666 29/12/2017 -1.664,68 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01493 30/03/2017 0,00 136.989,21 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL05082 25/05/2017 0,00 109.995,32 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB02241 31/03/2017 0,00 0,00 2.739,78
PAGAMENTO (700214)
2017OB02240 31/03/2017 0,00 0,00 127.399,97
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB02242 31/03/2017 0,00 0,00 6.849,46
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB07877 25/05/2017 0,00 0,00 2.199,91
PAGAMENTO (700214)
2017OB07876 25/05/2017 0,00 0,00 102.295,64
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB07878 25/05/2017 0,00 0,00 5.499,77

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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