CPF/CNPJ:
11060641000158
Emissão:
15/03/2017
Plano Interno:
READEQUA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
195921/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF.DESPESAS DO CON -TRATO 41/2015, ESPECIALI-ZADA EM SERVICOS TECNICOSDE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NASINSTALACOES PREDIAIS DASUNIDADES DE ENSINO E PREDIOS ADMINISTRATIVOS DAURE DE SAO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00489 | 15/03/2017 | 248.649,21 | 246.984,53 | 246.984,53 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.DESPESAS DO CON -TRATO 41/2015, ESPECIALI-ZADA EM SERVICOS TECNICOSDE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NASINSTALACOES PREDIAIS DASUNIDADES DE ENSINO E PREDIOS ADMINISTRATIVOS DAURE DE SAO
|
2017NE00489 | 15/03/2017 | 248.649,21 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO,CONFORME DESPACHO DO SR.SECRETARIO DE ESTADO DAEDUCACAO.
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2017NE13666 | 29/12/2017 | -1.664,68 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01493 | 30/03/2017 | 0,00 | 136.989,21 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05082 | 25/05/2017 | 0,00 | 109.995,32 | 0,00 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02241 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.739,78 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02240 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 127.399,97 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02242 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.849,46 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB07877 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.199,91 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07876 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 102.295,64 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB07878 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.499,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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