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NOTA DE EMPENHO 2017NE00556

Favorecido

GLOBAL SERVICOS & COMERCIO LTDA
R$ 960.000,00
 

CPF/CNPJ:

09439320000117

Emissão:

16/03/2017

Plano Interno:

READEQUA

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

268613/2016

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

EMP.RF.AO TERCEIRO TERMO ADITIVO 17/2015, ESPECIA-LIZADA EM SERICOS TECNI -COS DE MANUTENCAO PREDIALPREVENTIVA E CORRETIVA, -NAS INSTALACOES PREDIAIS DAS UNIDADES DE ENSINO EPREDIOS ADMINISTRATIVOS -DA URE DE C

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00556 16/03/2017 960.000,00 960.000,00 960.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.RF.AO TERCEIRO TERMO ADITIVO 17/2015, ESPECIA-LIZADA EM SERICOS TECNI -COS DE MANUTENCAO PREDIALPREVENTIVA E CORRETIVA, -NAS INSTALACOES PREDIAIS DAS UNIDADES DE ENSINO EPREDIOS ADMINISTRATIVOS -DA URE DE C
2017NE00556 16/03/2017 960.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL11310 04/09/2017 0,00 411.998,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL12184 21/09/2017 0,00 414.920,15 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL14314 06/11/2017 0,00 133.081,15 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB16700 12/09/2017 0,00 0,00 8.239,97
PAGAMENTO (700214)
2017OB16699 12/09/2017 0,00 0,00 403.758,73
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB20517 30/10/2017 0,00 0,00 27.384,73
PAGAMENTO (700214)
2017OB20516 30/10/2017 0,00 0,00 387.535,42
PAGAMENTO (700214)
2017OB22605 24/11/2017 0,00 0,00 133.081,15

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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