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NOTA DE EMPENHO 2017NE09971

Favorecido

FUNDACAO SOUSANDRADE DE APOIO AO DES UFMA
R$ 136.838,97
 

CPF/CNPJ:

07060718000112

Emissão:

05/10/2017

Plano Interno:

SIMPOSSO226

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

69615/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Democratização da Alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos

Fonte:

ADICIONAL ICMS - FUMACOP

Descrição

EMP.REF.A CONTRATACAO DEINSTITUICAO NACIONAL SEMFINS LUCRATIVOS, INCUMBI-DA REGIMENTAL OU ESTATUTARIAMENTE DA PESQUISA DOENSINO OU DESENVOLVIMENTOINSTITUCIONAL PARA A -IMPLEMENTACAO DA JORNADA DE ALFABETI

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE09971 05/10/2017 140.032,93 136.838,97 136.838,97
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.A CONTRATACAO DEINSTITUICAO NACIONAL SEMFINS LUCRATIVOS, INCUMBI-DA REGIMENTAL OU ESTATUTARIAMENTE DA PESQUISA DOENSINO OU DESENVOLVIMENTOINSTITUCIONAL PARA A -IMPLEMENTACAO DA JORNADA DE ALFABETI
2017NE09971 05/10/2017 140.032,93 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE N9971/2017, POR MOTIVO DOMESMO NAO TER SIDO UTILI-ZADO NO PLANO ORCAMENTA -RIO NO ANO DE 2017.
2017NE13546 29/12/2017 -3.193,96 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL13253 18/10/2017 0,00 84.729,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL13278 18/10/2017 0,00 52.109,35 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB20084 20/10/2017 0,00 0,00 84.729,62
PAGAMENTO (700214)
2017OB20139 23/10/2017 0,00 0,00 52.109,35

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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