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NOTA DE EMPENHO 2017NE02851

Favorecido

3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA
R$ 200.000,00
 

CPF/CNPJ:

06226707000105

Emissão:

03/05/2017

Plano Interno:

LOCAADM

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

21433/2016

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

EMP.REF.AO CONTRATO DE LOCACAO 122/2016 REPRESENTADA PELO SENHOR RAIMUNDO -DE SOUSA LOBO PROPRIETA-RIO DO IMOVEL SITUADO ARUA PAULO FRONTIM 368 RE-TIRO NATAL NESTA CAPITAL,MESES DE; MAIO - 25.0

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02851 03/05/2017 50.000,01 200.000,00 175.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.AO CONTRATO DE LOCACAO 122/2016 REPRESENTADA PELO SENHOR RAIMUNDO -DE SOUSA LOBO PROPRIETA-RIO DO IMOVEL SITUADO ARUA PAULO FRONTIM 368 RE-TIRO NATAL NESTA CAPITAL,MESES DE; MAIO - 25.0
2017NE02851 03/05/2017 50.000,01 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2851/2017 -CONFORME AUTORIZACAO FLSRETRO PARA DOIS MESES -JULHO E AGOSTO/2017.
2017NE05357 05/07/2017 50.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2851/ 2017LOCACAO DE IMOVEL ONDEFUNCIONA ALGUS SETORES DASEEDUC, CONTRATO 122/2016/MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2017
2017NE08725 30/08/2017 50.001,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 02851/2017,PARA O MES DE NOVEMBRO/17
2017NE11560 21/11/2017 25.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFROCO DA NE 2851/ 2017CORRESPONDENTE A CONTRATODE LOCACAO ONDE FUNCIONAALGUNS SETORES DA SEEDUC,MES DE DEZ 2017
2017NE12470 06/12/2017 25.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 02851 PARACANCELAMENTO DE SALDO_DE EMPENHO.
2017NE13397 31/12/2017 -1,01 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL06269 14/06/2017 0,00 25.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL08136 26/07/2017 0,00 25.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL08943 08/08/2017 0,00 25.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL11519 11/09/2017 0,00 25.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL13056 11/10/2017 0,00 25.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL14743 13/11/2017 0,00 25.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL16037 01/12/2017 0,00 25.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL17133 20/12/2017 0,00 25.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB09828 20/06/2017 0,00 0,00 25.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB12567 01/08/2017 0,00 0,00 25.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB14176 11/08/2017 0,00 0,00 25.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB16721 12/09/2017 0,00 0,00 25.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB19944 19/10/2017 0,00 0,00 25.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB25149 15/12/2017 0,00 0,00 25.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB25179 18/12/2017 0,00 0,00 25.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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