CPF/CNPJ:
06226707000105
Emissão:
03/05/2017
Plano Interno:
LOCAADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
21433/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF.AO CONTRATO DE LOCACAO 122/2016 REPRESENTADA PELO SENHOR RAIMUNDO -DE SOUSA LOBO PROPRIETA-RIO DO IMOVEL SITUADO ARUA PAULO FRONTIM 368 RE-TIRO NATAL NESTA CAPITAL,MESES DE; MAIO - 25.0
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE02851 | 03/05/2017 | 50.000,01 | 200.000,00 | 175.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.AO CONTRATO DE LOCACAO 122/2016 REPRESENTADA PELO SENHOR RAIMUNDO -DE SOUSA LOBO PROPRIETA-RIO DO IMOVEL SITUADO ARUA PAULO FRONTIM 368 RE-TIRO NATAL NESTA CAPITAL,MESES DE; MAIO - 25.0
|
2017NE02851 | 03/05/2017 | 50.000,01 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2851/2017 -CONFORME AUTORIZACAO FLSRETRO PARA DOIS MESES -JULHO E AGOSTO/2017.
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2017NE05357 | 05/07/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2851/ 2017LOCACAO DE IMOVEL ONDEFUNCIONA ALGUS SETORES DASEEDUC, CONTRATO 122/2016/MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2017
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2017NE08725 | 30/08/2017 | 50.001,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 02851/2017,PARA O MES DE NOVEMBRO/17
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2017NE11560 | 21/11/2017 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFROCO DA NE 2851/ 2017CORRESPONDENTE A CONTRATODE LOCACAO ONDE FUNCIONAALGUNS SETORES DA SEEDUC,MES DE DEZ 2017
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2017NE12470 | 06/12/2017 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 02851 PARACANCELAMENTO DE SALDO_DE EMPENHO.
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2017NE13397 | 31/12/2017 | -1,01 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL06269 | 14/06/2017 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL08136 | 26/07/2017 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL08943 | 08/08/2017 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL11519 | 11/09/2017 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL13056 | 11/10/2017 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL14743 | 13/11/2017 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL16037 | 01/12/2017 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL17133 | 20/12/2017 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB09828 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB12567 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB14176 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB16721 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB19944 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB25149 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB25179 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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