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NOTA DE EMPENHO 2017NE00494

Favorecido

V.M.COMERCIO E SERVICOS LTDA.
R$ 64.982,76
 

CPF/CNPJ:

05052665000162

Emissão:

15/03/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

164894/2016

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A SERVS.DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALACAO/DESINSTALACAO EM AR CONDIONADOSNOVOS E USADOS PERTENCENTES A SEEDUC, MESES MARCOE ABRIL 2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00494 15/03/2017 64.982,76 64.982,76 64.982,76
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A SERVS.DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALACAO/DESINSTALACAO EM AR CONDIONADOSNOVOS E USADOS PERTENCENTES A SEEDUC, MESES MARCOE ABRIL 2017
2017NE00494 15/03/2017 64.982,76 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02970 18/04/2017 0,00 32.491,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL04526 17/05/2017 0,00 32.491,38 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB05041 19/04/2017 0,00 0,00 30.866,81
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB05042 19/04/2017 0,00 0,00 1.624,57
PAGAMENTO (700214)
2017OB07471 24/05/2017 0,00 0,00 30.866,81
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB07472 24/05/2017 0,00 0,00 1.624,57

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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