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NOTA DE EMPENHO 2017NE00940

Favorecido

COMUNIQUE CLIPPING LTDA
R$ 7.366,66
 

CPF/CNPJ:

04269852000130

Emissão:

27/03/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

82852/2016

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DEN 11/2015/FIRMADO C/EMPRESA COMUNIQUE ASSESSORIADE COMUNICAO LTDA,OBJ.SERVICOS DE CLIPAGEM IMPRESSA E MONITORAMENTO DE MIDIAS/ MESES JANEIRO E FEVEREIRO 201

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00940 27/03/2017 7.366,66 7.366,66 7.366,66
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DEN 11/2015/FIRMADO C/EMPRESA COMUNIQUE ASSESSORIADE COMUNICAO LTDA,OBJ.SERVICOS DE CLIPAGEM IMPRESSA E MONITORAMENTO DE MIDIAS/ MESES JANEIRO E FEVEREIRO 201
2017NE00940 27/03/2017 7.366,66 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL02020 27/03/2017 0,00 -3.683,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01974 05/04/2017 0,00 3.683,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01994 05/04/2017 0,00 3.683,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL03188 19/04/2017 0,00 3.683,33 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03282 06/04/2017 0,00 0,00 3.554,41
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB03283 06/04/2017 0,00 0,00 128,92
PAGAMENTO (700214)
2017OB05139 19/04/2017 0,00 0,00 3.554,41
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB05140 19/04/2017 0,00 0,00 128,92

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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