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NOTA DE EMPENHO 2017NE00005

Favorecido

UNITECH=RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA.
R$ 6.050,00
 

CPF/CNPJ:

32578387000154

Emissão:

31/01/2017

Plano Interno:

CAPTECNICA

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

6319/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Fortalecimento da Administração Tributária.

Unidade Gestora:

Fundo de Fortalecimento da Administração Trib

Ação:

Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT

Fonte:

RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Descrição

VALOR REFERENTE A SERVICODE MANUTENCAO DAS STORAGES EMC CLARION CX-700.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00005 31/01/2017 6.050,00 6.050,00 6.050,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE MANUTENCAO DAS STORAGES EMC CLARION CX-700.
2017NE00005 31/01/2017 6.050,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2017NL00417 31/01/2017 0,00 -6.050,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL00121 27/03/2017 0,00 6.050,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL00462 08/08/2017 0,00 6.050,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00126 27/03/2017 0,00 0,00 5.747,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00127 27/03/2017 0,00 0,00 302,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMNETO DA OB00126,EM VIRTUDE DE NE00005 INDEVIDA
2017GR00011 01/08/2017 0,00 0,00 -5.747,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB00127,EM VIRTUDE DE NE0005 INDEVIDA.
2017GR00010 01/08/2017 0,00 0,00 -302,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB00454 08/08/2017 0,00 0,00 5.747,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00455 08/08/2017 0,00 0,00 302,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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