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NOTA DE EMPENHO 2017NE00103

Favorecido

TELEFONICA BRASIL
R$ 23.718,60
 

CPF/CNPJ:

02558157000162

Emissão:

13/02/2017

Plano Interno:

GESTAOPROG

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

254413/16

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Fortalecimento da Administração Tributária.

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Fazenda

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

CONTRATACAO DE SERVICO M OVEL DE INTERNET SEM FIO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00103 13/02/2017 23.718,60 18.141,48 18.141,48
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICO M OVEL DE INTERNET SEM FIO.
2017NE00103 13/02/2017 23.718,60 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01162 09/05/2017 0,00 2.255,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01521 08/06/2017 0,00 2.290,26 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01625 20/06/2017 0,00 2.290,26 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL03044 25/09/2017 0,00 2.290,26 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL03054 26/09/2017 0,00 2.253,81 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL03843 17/11/2017 0,00 2.253,81 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL03844 17/11/2017 0,00 2.253,81 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04340 13/12/2017 0,00 2.253,81 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00557 10/05/2017 0,00 0,00 2.255,46
PAGAMENTO (700214)
2017OB00768 14/06/2017 0,00 0,00 2.290,26
PAGAMENTO (700214)
2017OB00800 22/06/2017 0,00 0,00 2.290,26
PAGAMENTO (700214)
2017OB01416 04/10/2017 0,00 0,00 2.253,81
PAGAMENTO (700214)
2017OB01417 04/10/2017 0,00 0,00 2.290,26
PAGAMENTO (700214)
2017OB01711 21/11/2017 0,00 0,00 2.253,81
PAGAMENTO (700214)
2017OB01712 21/11/2017 0,00 0,00 2.253,81
PAGAMENTO (700214)
2017OB01880 21/12/2017 0,00 0,00 2.253,81

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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