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NOTA DE EMPENHO 2017NE00219

Favorecido

TECHNOCOPY EQUIP. SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA
R$ 13.200,00
 

CPF/CNPJ:

05060367000114

Emissão:

10/05/2017

Plano Interno:

FORTESOCIAL

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

84211/15

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Proteção e Promoção Social

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Assistência Social

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

DOACOES DE PESSOAS OU INSTITICOES PRIV NAC

Descrição

EMPENHO REF.A CONTRATACAODE EMPRESA ESPACIALIZADA NA LOCACAO DE IMPRESSORASPARA ESTA SECRETARIA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00219 10/05/2017 13.200,00 13.200,00 13.200,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A CONTRATACAODE EMPRESA ESPACIALIZADA NA LOCACAO DE IMPRESSORASPARA ESTA SECRETARIA.
2017NE00219 10/05/2017 13.200,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00424 08/06/2017 0,00 1.980,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00425 08/06/2017 0,00 1.980,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00426 08/06/2017 0,00 1.980,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00427 08/06/2017 0,00 1.980,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00605 14/07/2017 0,00 1.980,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00615 18/07/2017 0,00 2.796,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00912 20/09/2017 0,00 503,34 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00334 08/06/2017 0,00 0,00 1.980,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00335 08/06/2017 0,00 0,00 1.980,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00336 08/06/2017 0,00 0,00 1.980,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00337 08/06/2017 0,00 0,00 1.980,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00458 14/07/2017 0,00 0,00 1.980,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00470 18/07/2017 0,00 0,00 2.796,66
PAGAMENTO (700214)
2017OB00740 20/09/2017 0,00 0,00 503,34

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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