CPF/CNPJ:
15005235000143
Emissão:
21/02/2017
Plano Interno:
CARNAVAL
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
3520/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A PARTICIPACAODO TAMBOR DE CRIOULA PUNGAR NO CIRCUITO CARNAVA-LECO 2017. (HABILITADO NOEDITAL DE CREDENCIAMENTO02/2016/CSL/SECTUR)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00143 | 21/02/2017 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A PARTICIPACAODO TAMBOR DE CRIOULA PUNGAR NO CIRCUITO CARNAVA-LECO 2017. (HABILITADO NOEDITAL DE CREDENCIAMENTO02/2016/CSL/SECTUR)
|
2017NE00143 | 21/02/2017 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL00504 | 21/02/2017 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00501 | 29/03/2017 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00506 | 29/03/2017 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00457 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.860,00 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00468 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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