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NOTA DE EMPENHO 2017NE00081

Favorecido

M RAYANNE SERRAO DA SILVA - EPP
R$ 12.000,00
 

CPF/CNPJ:

15005235000143

Emissão:

21/02/2017

Plano Interno:

CARNAVAL

Função:

CULTURA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

21423/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Produção e Difusão Cultural

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Cultura

Ação:

Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE APRESENTACAO DOBLOCO TRADICIONAL FENIXNO CIRCUITO CARNAVALESCO/17 HABILITADO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 02/2016/CSL/SECTUR).

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00081 21/02/2017 20.000,00 12.000,00 12.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE APRESENTACAO DOBLOCO TRADICIONAL FENIXNO CIRCUITO CARNAVALESCO/17 HABILITADO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 02/2016/CSL/SECTUR).
2017NE00081 21/02/2017 20.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE A SALDO DEEMPENHO ESTIMATIVO NAOUSADO NA PROGRAMACAO DOCARNAVAL 2017.
2017NE00889 31/05/2017 -8.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL00316 21/02/2017 0,00 -20.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00302 20/03/2017 0,00 20.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00318 20/03/2017 0,00 12.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00251 21/03/2017 0,00 0,00 11.580,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00269 21/03/2017 0,00 0,00 420,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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