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NOTA DE EMPENHO 2017NE00014

Favorecido

A. G. FERREIRA
R$ 82.044,00
 

CPF/CNPJ:

11890474000172

Emissão:

17/02/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

242482/2016

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO COMPLEMENTAR A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 07/2015-24O. BIL, ORIUNDA DO PREGAO SRP N. 07/15REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DECOPIADORAS A LASER DIGITAL, MONOCROMATICO COM FORNECIMENTO DE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00014 17/02/2017 15.480,00 74.304,00 74.304,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 07/2015-24O. BIL, ORIUNDA DO PREGAO SRP N. 07/15REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DECOPIADORAS A LASER DIGITAL, MONOCROMATICO COM FORNECIMENTO DE
2017NE00014 17/02/2017 15.480,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF. AO SALDO DO CONTRATO 67/16DA ARP 07/2015, ORIUNDO DO PREGAO SRP N. 07/15 REF. A CONTRATACAO DE COPIADORAS A LASER DIGITAL, MONOCROMATICO COM FORNECIMENTO DE ACESSORIOS, SUPRIMENTOS, INSUM
2017NE00114 17/04/2017 66.564,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00126 14/03/2017 0,00 4.644,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00674 04/05/2017 0,00 7.740,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00675 04/05/2017 0,00 7.740,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01134 08/06/2017 0,00 7.740,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01482 13/07/2017 0,00 7.740,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01750 18/08/2017 0,00 7.740,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01928 12/09/2017 0,00 7.740,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02188 11/10/2017 0,00 7.740,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02518 13/11/2017 0,00 7.740,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02730 29/11/2017 0,00 7.740,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00065 15/03/2017 0,00 0,00 4.644,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00229 08/05/2017 0,00 0,00 7.740,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00230 08/05/2017 0,00 0,00 7.740,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00317 14/06/2017 0,00 0,00 7.740,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00372 17/07/2017 0,00 0,00 7.740,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00457 18/08/2017 0,00 0,00 7.740,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00547 11/10/2017 0,00 0,00 7.740,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00560 11/10/2017 0,00 0,00 7.740,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00793 20/12/2017 0,00 0,00 7.740,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00807 27/12/2017 0,00 0,00 7.740,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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