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NOTA DE EMPENHO 2017NE00779

Favorecido

EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
R$ 60.000,00
 

CPF/CNPJ:

34028316003471

Emissão:

20/03/2017

Plano Interno:

SVTERCEIROS

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

6690/2016

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

ADITIVO II DO CONTRATO N.002/2015-PRJ REFERENTE AOSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A CAEMA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00779 20/03/2017 60.000,00 21.936,01 21.936,01
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO II DO CONTRATO N.002/2015-PRJ REFERENTE AOSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A CAEMA
2017NE00779 20/03/2017 60.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01301 21/03/2017 0,00 3.597,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05422 08/08/2017 0,00 3.879,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07035 06/10/2017 0,00 3.545,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07036 06/10/2017 0,00 4.655,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL08377 17/11/2017 0,00 2.954,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL08783 28/11/2017 0,00 3.302,16 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01372 21/03/2017 0,00 0,00 3.597,89
PAGAMENTO (700214)
2017OB05567 08/08/2017 0,00 0,00 3.879,98
PAGAMENTO (700214)
2017OB07282 06/10/2017 0,00 0,00 4.655,66
PAGAMENTO (700214)
2017OB07283 06/10/2017 0,00 0,00 3.545,33
PAGAMENTO (700214)
2017OB08621 17/11/2017 0,00 0,00 2.954,99
PAGAMENTO (700214)
2017OB09014 28/11/2017 0,00 0,00 3.302,16

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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