CPF/CNPJ:
08828429000183
Emissão:
19/10/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
195386/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO DO CONTRATO 012/15CELEBRADO ENTRE O ESTADODO MA,ATRAVES DA SECID EA EMPRESA LOCADORA CONTERENT CAR CONF.PROC.195386/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00719 | 19/10/2017 | 112.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO DO CONTRATO 012/15CELEBRADO ENTRE O ESTADODO MA,ATRAVES DA SECID EA EMPRESA LOCADORA CONTERENT CAR CONF.PROC.195386/2017.
|
2017NE00719 | 19/10/2017 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL02052 | 19/10/2017 | 0,00 | 1.784,98 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL02053 | 19/10/2017 | 0,00 | 3.325,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL02055 | 20/10/2017 | 0,00 | 52.838,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL02057 | 20/10/2017 | 0,00 | 52.838,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02404 | 24/11/2017 | 0,00 | 1.212,70 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB01172 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 52.639,79 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01173 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 198,87 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01237 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.784,98 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01238 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.325,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01239 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 52.639,79 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01240 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 198,87 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01456 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.013,83 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01457 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 198,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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