CPF/CNPJ:
08828429000183
Emissão:
19/04/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
124584/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DO CONTRATO 047/2016 REF.A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO ADESIVADO COM MOTORISTA COM KM LIVRE,CONTENDO DIARIAS,HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL CONF.PROC
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00205 | 19/04/2017 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DO CONTRATO 047/2016 REF.A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO ADESIVADO COM MOTORISTA COM KM LIVRE,CONTENDO DIARIAS,HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL CONF.PROC
|
2017NE00205 | 19/04/2017 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00565 | 19/04/2017 | 0,00 | 24.983,31 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00756 | 09/05/2017 | 0,00 | 2.625,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00799 | 15/05/2017 | 0,00 | 45.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL01038 | 05/06/2017 | 0,00 | 1.891,69 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00365 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.983,31 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00416 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.625,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00440 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 45.367,42 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00441 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 132,58 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00592 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.759,11 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00593 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 132,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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