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NOTA DE EMPENHO 2017NE00738

Favorecido

B. PEREIRA COSTA
R$ 1.000,00
 

CPF/CNPJ:

03202444000106

Emissão:

03/10/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

216435/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REF. A RENOVACAO DE CONTRATO 032/14,REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS,CHAVES,COPIAS DE CHAVES,CHAVES NA PECA,REFIS,RESINAS PARACARIMBO CONF.PROC.216435/2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00738 03/10/2017 1.000,00 1.000,00 1.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A RENOVACAO DE CONTRATO 032/14,REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS,CHAVES,COPIAS DE CHAVES,CHAVES NA PECA,REFIS,RESINAS PARACARIMBO CONF.PROC.216435/2017.
2017NE00738 03/10/2017 1.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02263 14/11/2017 0,00 813,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02669 20/12/2017 0,00 187,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01337 17/11/2017 0,00 0,00 795,52
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01338 17/11/2017 0,00 0,00 17,48
PAGAMENTO (700214)
2017OB01526 27/12/2017 0,00 0,00 177,20
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01527 27/12/2017 0,00 0,00 9,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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