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NOTA DE EMPENHO 2017NE00512

Favorecido

VISAO E PERFIL ASSESSORIA,EVENTOS E SERV LTDA
R$ 49.000,00
 

CPF/CNPJ:

00083140000170

Emissão:

11/08/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

131098/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REF.A RENOVACAO DO CONTRATO 005/2015, TEM COMO OBJETIVO DE SERVICOS DE ORGANIZACOES DE EVENTOS,SERVICOS CORRELATOS E SUPORTE,CONF.PROC.131098/2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00512 11/08/2017 49.000,00 49.000,00 49.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A RENOVACAO DO CONTRATO 005/2015, TEM COMO OBJETIVO DE SERVICOS DE ORGANIZACOES DE EVENTOS,SERVICOS CORRELATOS E SUPORTE,CONF.PROC.131098/2017.
2017NE00512 11/08/2017 49.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01561 17/08/2017 0,00 2.853,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01563 17/08/2017 0,00 45.937,19 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01944 06/10/2017 0,00 208,97 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00874 17/08/2017 0,00 0,00 2.526,84
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00875 17/08/2017 0,00 0,00 327,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00899 24/08/2017 0,00 0,00 44.685,19
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00900 24/08/2017 0,00 0,00 1.252,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01204 26/10/2017 0,00 0,00 208,97

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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