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NOTA DE EMPENHO 2017NE00003

Favorecido

ARCO-IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA
R$ 888.510,00
 

CPF/CNPJ:

74434911000163

Emissão:

17/11/2017

Plano Interno:

MONOTELET

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

112846/2016

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Transporte e Mobilidade Urb

Ação:

Regulamentação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MONITORAMENTO ELETRONICO ATRAVES DE EQUIPAMENTODE CONTROLE DE VELOCIDADERESTRICAO VEICULAR E IMPLANTACAO DE SERVICO DESINALIZACAO VIARIA NA CIDADE DE IMP

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00003 17/11/2017 890.910,00 370.720,00 19.833,52
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MONITORAMENTO ELETRONICO ATRAVES DE EQUIPAMENTODE CONTROLE DE VELOCIDADERESTRICAO VEICULAR E IMPLANTACAO DE SERVICO DESINALIZACAO VIARIA NA CIDADE DE IMP
2017NE00003 17/11/2017 890.910,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONTRATO MOB/ARCO-IRIS.
2017NE00004 29/12/2017 -2.400,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00010 27/12/2017 0,00 63.520,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00013 27/12/2017 0,00 101.600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00016 27/12/2017 0,00 104.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00019 27/12/2017 0,00 101.600,00 0,00
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL00023 29/12/2017 0,00 0,00 19.833,52

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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