Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE00002

Favorecido

LUZ DO CAR.COM.VAREJ.SERV.MANUT.MAQ.EQ.INF.LT
R$ 6.719,96
 

CPF/CNPJ:

08208560000148

Emissão:

15/02/2017

Plano Interno:

MANUTMOB

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

233104/2016

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

DA-ME AV.JERON..ALBUQ.03 A COHAB ANIL 3258 6052

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65051210

Descrição

CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE MAQUINAS IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS PARA ESTA AGENCIA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00002 15/02/2017 6.719,96 6.719,96 6.719,96
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE MAQUINAS IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS PARA ESTA AGENCIA.
2017NE00002 15/02/2017 6.719,96 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00225 04/04/2017 0,00 3.359,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00235 18/04/2017 0,00 3.359,98 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00134 06/04/2017 0,00 0,00 3.292,78
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00135 06/04/2017 0,00 0,00 67,20
PAGAMENTO (700214)
2017OB00190 08/05/2017 0,00 0,00 3.292,78
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00191 08/05/2017 0,00 0,00 67,20

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,