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NOTA DE EMPENHO 2017NE01023

Favorecido

MAURICIO DOS SANTOS FRAZAO
R$ 692,00
 

CPF/CNPJ:

05130799399

Emissão:

18/05/2017

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

108115/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01023 18/05/2017 1.000,00 692,00 692,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO.
2017NE01023 18/05/2017 1.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO EMPENHO 2017NE01023. REF. AO ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR MAURICIODOS SANTOS FRAZAO, SOB PROC. 108115/2017
2017NE01752 04/08/2017 -308,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2017NL02194 18/05/2017 0,00 -308,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2017NL01287 18/05/2017 0,00 1.000,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 24393108000150 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV
2017OB01089 18/05/2017 0,00 0,00 1.000,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL02197 04/08/2017 0,00 0,00 692,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL02197 04/08/2017 0,00 0,00 -692,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017OB01089
2017GR00124 04/08/2017 0,00 0,00 -308,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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