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NOTA DE EMPENHO 2017NE00199

Favorecido

CLARO S/A
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

40432544000147

Emissão:

21/07/2017

Plano Interno:

MANUTSTC

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

108867/17

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Transparência e Contr

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO PARA ATENDER DES PESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA ESTA SECRETARIA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00199 21/07/2017 20.000,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA ATENDER DES PESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA ESTA SECRETARIA.
2017NE00199 21/07/2017 20.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA 2017NE00199
2017NE00200 21/07/2017 -20.000,00 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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