CPF/CNPJ:
61600839000155
Emissão:
05/04/2017
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
39944/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF A CONTRATACAO DE AGENTE DE INTEGRACAO PARA RECRUTAR, SELECIONAR E ADMINISTRAR O PROGRAMA DE ESTAGIO CONFORME ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS DO CONTRATO N.01/2017;PROCESSO N.25989/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00373 | 05/04/2017 | 101.808,00 | 88.285,90 | 88.285,90 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONTRATACAO DE AGENTE DE INTEGRACAO PARA RECRUTAR, SELECIONAR E ADMINISTRAR O PROGRAMA DE ESTAGIO CONFORME ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS DO CONTRATO N.01/2017;PROCESSO N.25989/17
|
2017NE00373 | 05/04/2017 | 101.808,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE DE ANULACAO PARA AJUSTE DE FINAL DE EXERCICIO.
|
2017NE01814 | 29/12/2017 | -13.522,10 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL00776 | 05/05/2017 | 0,00 | 2.917,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01241 | 01/06/2017 | 0,00 | 5.001,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01658 | 30/06/2017 | 0,00 | 10.002,16 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01925 | 03/08/2017 | 0,00 | 10.698,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02164 | 25/08/2017 | 0,00 | 949,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02251 | 01/09/2017 | 0,00 | 12.274,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02613 | 03/10/2017 | 0,00 | 12.643,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03019 | 06/11/2017 | 0,00 | 12.361,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03260 | 22/11/2017 | 0,00 | 701,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03522 | 30/11/2017 | 0,00 | 11.694,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03815 | 28/12/2017 | 0,00 | 9.040,64 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 61600839001801 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
2017OB00834 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.917,80 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01185 | 01/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.001,60 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01635 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.002,16 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 61600839001801 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
2017OB01879 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.698,90 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB02095 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 949,60 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB02203 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.274,40 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02487 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.643,80 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 61600839001801 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
2017OB02784 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.361,80 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB02945 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 701,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB03062 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.694,20 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB03383 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.040,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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