CPF/CNPJ:
08953969000199
Emissão:
20/09/2017
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
186923/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.61/2015-CC FIRMADO COM A EMPRESA CSF SERVICOSDIGITAIS LTDA CUJO OBJETIVO CONSISTE NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DEEQUIPAMENTOS PARA IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO,INCLUINDO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00647 | 20/09/2017 | 16.580,66 | 3.054,33 | 3.054,33 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.61/2015-CC FIRMADO COM A EMPRESA CSF SERVICOSDIGITAIS LTDA CUJO OBJETIVO CONSISTE NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DEEQUIPAMENTOS PARA IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO,INCLUINDO
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2017NE00647 | 20/09/2017 | 16.580,66 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DO NE00647/2017
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2017NE00967 | 29/12/2017 | -436,33 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL03247 | 21/12/2017 | 0,00 | 3.054,33 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 08953969000270 - CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA |
2017OB01532 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.054,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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