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NOTA DE EMPENHO 2017NE00023

Favorecido

K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA-ME
R$ 347.559,32
 

CPF/CNPJ:

01023673000120

Emissão:

02/01/2017

Plano Interno:

MANUTCIVIL

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

146221/2016

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Casa Civil

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

CONTRATACAO DOS SERVICOSDE MANUTENCAO PREDIAL COMFORNECIMENTO DE MATERIALE MAO DE OBRA,NOS PREDIOSSEDE DA CASA CIVIL,DIARIOOFICIAL E ORGAOS VINCULADOS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00023 02/01/2017 347.559,32 111.388,37 111.388,37
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DOS SERVICOSDE MANUTENCAO PREDIAL COMFORNECIMENTO DE MATERIALE MAO DE OBRA,NOS PREDIOSSEDE DA CASA CIVIL,DIARIOOFICIAL E ORGAOS VINCULADOS.
2017NE00023 02/01/2017 347.559,32 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00761 12/04/2017 0,00 33.206,14 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01602 07/07/2017 0,00 18.154,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01927 24/08/2017 0,00 28.212,72 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01928 24/08/2017 0,00 878,27 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02360 03/10/2017 0,00 30.936,50 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00285 12/04/2017 0,00 0,00 32.650,27
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00286 12/04/2017 0,00 0,00 555,87
PAGAMENTO (700214)
2017OB00691 07/07/2017 0,00 0,00 17.850,83
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00692 07/07/2017 0,00 0,00 303,91
PAGAMENTO (700214)
2017OB00947 30/08/2017 0,00 0,00 27.366,34
PAGAMENTO (700214)
2017OB00949 30/08/2017 0,00 0,00 851,92
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00948 30/08/2017 0,00 0,00 846,38
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00950 30/08/2017 0,00 0,00 26,35
PAGAMENTO (700214)
2017OB01105 04/10/2017 0,00 0,00 30.008,40
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01106 04/10/2017 0,00 0,00 928,10

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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