CPF/CNPJ:
01023673000120
Emissão:
02/01/2017
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
146221/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DOS SERVICOSDE MANUTENCAO PREDIAL COMFORNECIMENTO DE MATERIALE MAO DE OBRA,NOS PREDIOSSEDE DA CASA CIVIL,DIARIOOFICIAL E ORGAOS VINCULADOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00023 | 02/01/2017 | 347.559,32 | 111.388,37 | 111.388,37 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DOS SERVICOSDE MANUTENCAO PREDIAL COMFORNECIMENTO DE MATERIALE MAO DE OBRA,NOS PREDIOSSEDE DA CASA CIVIL,DIARIOOFICIAL E ORGAOS VINCULADOS.
|
2017NE00023 | 02/01/2017 | 347.559,32 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL00761 | 12/04/2017 | 0,00 | 33.206,14 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL01602 | 07/07/2017 | 0,00 | 18.154,74 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01927 | 24/08/2017 | 0,00 | 28.212,72 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01928 | 24/08/2017 | 0,00 | 878,27 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02360 | 03/10/2017 | 0,00 | 30.936,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00285 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.650,27 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00286 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 555,87 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00691 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.850,83 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00692 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 303,91 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00947 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.366,34 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00949 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 851,92 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00948 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 846,38 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00950 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 26,35 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB01105 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.008,40 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01106 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 928,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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