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NOTA DE EMPENHO 2017NE07134

Favorecido

L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI
R$ 180.336,14
 

CPF/CNPJ:

05483831000185

Emissão:

13/09/2017

Plano Interno:

MANUTPRISAO

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Processo:

189883/17

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Manutenção das Unidades Prisionais

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO REF. A PRESTACAODE SERVICOS DE NATUREZACONTINUADA DE LIMPEZA ECONSERVACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE07134 13/09/2017 180.336,14 180.336,14 180.336,14
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A PRESTACAODE SERVICOS DE NATUREZACONTINUADA DE LIMPEZA ECONSERVACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2017.
2017NE07134 13/09/2017 180.336,14 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL08415 13/09/2017 0,00 180.336,14 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2017OB08261 03/10/2017 0,00 0,00 19.836,98
PAGAMENTO (700214)
2017OB08258 03/10/2017 0,00 0,00 134.440,60
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB08260 03/10/2017 0,00 0,00 9.016,81
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2017OB08262 03/10/2017 0,00 0,00 8.385,62
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
2017NL12746 31/12/2017 0,00 0,00 8.656,13

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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