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NOTA DE EMPENHO 2017NE01515

Favorecido

L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI
R$ 106.383,77
 

CPF/CNPJ:

05483831000185

Emissão:

13/03/2017

Plano Interno:

MANUTPRISAO

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Processo:

27208/17

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Manutenção das Unidades Prisionais

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO REF. A SERVICOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO,INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AEXECUCAO DOS SERVICOS.CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO/2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01515 13/03/2017 106.383,77 106.383,77 106.383,77
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A SERVICOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO,INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AEXECUCAO DOS SERVICOS.CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO/2017.
2017NE01515 13/03/2017 106.383,77 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL01649 13/03/2017 0,00 106.383,77 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2017OB02039 15/03/2017 0,00 0,00 11.702,21
PAGAMENTO (700214)
2017OB02036 15/03/2017 0,00 0,00 83.351,69
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB02038 15/03/2017 0,00 0,00 5.319,19
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2017OB02040 15/03/2017 0,00 0,00 4.946,84
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
2017NL10655 09/11/2017 0,00 0,00 1.063,84

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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