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NOTA DE EMPENHO 2017NE01371

Favorecido

S H VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
R$ 23.200,00
 

CPF/CNPJ:

11029232000199

Emissão:

31/07/2017

Plano Interno:

MANUTAGED

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Processo:

71383/17

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Defesa Agropecuária

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA CON FORME PREGAO PRESENCIAL NR.003/2017-CSL/AGED/MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01371 31/07/2017 23.200,00 23.200,00 23.200,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA CON FORME PREGAO PRESENCIAL NR.003/2017-CSL/AGED/MA.
2017NE01371 31/07/2017 23.200,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL02069 11/08/2017 0,00 23.200,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB01718 11/08/2017 0,00 0,00 1.113,60
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB01717 11/08/2017 0,00 0,00 2.552,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01716 11/08/2017 0,00 0,00 17.295,60
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01719 11/08/2017 0,00 0,00 1.160,00
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2017OB01720 11/08/2017 0,00 0,00 1.078,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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