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NOTA DE EMPENHO 2017NE01222

Favorecido

M E SERVICOS E CONSERVACAO LTDA
R$ 598.892,88
 

CPF/CNPJ:

07309431000183

Emissão:

11/04/2017

Plano Interno:

SVTERCEIROS

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Processo:

896/17

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

PAG NF 095/DEZ

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01222 11/04/2017 144.000,00 598.892,88 592.732,49
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG NF 095/DEZ
2017NE01222 11/04/2017 144.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2017NE02209 12/06/2017 21.002,73 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 098 FEV/17
2017NE02796 12/07/2017 142.932,44 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2017NE03333 11/08/2017 142.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2017NE03338 11/08/2017 8.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAG NF 101
2017NE04262 06/10/2017 142.932,44 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ACERTO DE SISTEMA
2017NE05898 31/12/2017 -1.974,73 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01982 11/04/2017 0,00 142.932,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL03722 12/06/2017 0,00 21.002,73 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04719 12/07/2017 0,00 142.932,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05597 11/08/2017 0,00 142.932,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05599 11/08/2017 0,00 6.160,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07037 06/10/2017 0,00 142.932,44 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01941 11/04/2017 0,00 0,00 136.772,05
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01942 11/04/2017 0,00 0,00 6.160,39
PAGAMENTO (700214)
2017OB03657 12/06/2017 0,00 0,00 21.002,73
PAGAMENTO (700214)
2017OB04733 12/07/2017 0,00 0,00 136.772,05
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB04734 12/07/2017 0,00 0,00 6.160,39
PAGAMENTO (700214)
2017OB05751 11/08/2017 0,00 0,00 136.772,05
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB05752 11/08/2017 0,00 0,00 6.160,39
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB05755 11/08/2017 0,00 0,00 6.160,39
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
2017NL05604 11/08/2017 0,00 0,00 -6.160,39
PAGAMENTO (700214)
2017OB07284 06/10/2017 0,00 0,00 136.772,05
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB07285 06/10/2017 0,00 0,00 6.160,39

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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