CPF/CNPJ:
07309431000183
Emissão:
11/04/2017
Plano Interno:
SVTERCEIROS
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
896/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
PAG NF 095/DEZ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE01222 | 11/04/2017 | 144.000,00 | 598.892,88 | 592.732,49 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG NF 095/DEZ
|
2017NE01222 | 11/04/2017 | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE02209 | 12/06/2017 | 21.002,73 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 098 FEV/17
|
2017NE02796 | 12/07/2017 | 142.932,44 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE03333 | 11/08/2017 | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE03338 | 11/08/2017 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAG NF 101
|
2017NE04262 | 06/10/2017 | 142.932,44 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ACERTO DE SISTEMA
|
2017NE05898 | 31/12/2017 | -1.974,73 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01982 | 11/04/2017 | 0,00 | 142.932,44 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03722 | 12/06/2017 | 0,00 | 21.002,73 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04719 | 12/07/2017 | 0,00 | 142.932,44 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05597 | 11/08/2017 | 0,00 | 142.932,44 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05599 | 11/08/2017 | 0,00 | 6.160,39 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07037 | 06/10/2017 | 0,00 | 142.932,44 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01941 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 136.772,05 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01942 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.160,39 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03657 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.002,73 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04733 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 136.772,05 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04734 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.160,39 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05751 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 136.772,05 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05752 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.160,39 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05755 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.160,39 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2017NL05604 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -6.160,39 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07284 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 136.772,05 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB07285 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.160,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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