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NOTA DE EMPENHO 2017NE00541

Favorecido

KAROLINE MEDEIROS DE SOUSA
R$ 4.799,06
 

CPF/CNPJ:

60023718340

Emissão:

17/10/2017

Plano Interno:

LOCAIMOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

193643/17

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Unidade Gestora:

Encargos Administrativos

Ação:

Encargos com Locação de Imóveis

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA VIANA VAZ, 86 - CENTRO

Municipio:

TIMON

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

EMPENHO REF AO CONTRATO N. 08/2017 REF AOS MESES DE NOV E DEZ/2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00541 17/10/2017 4.799,06 4.799,06 2.436,69
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF AO CONTRATO N. 08/2017 REF AOS MESES DE NOV E DEZ/2017
2017NE00541 17/10/2017 4.799,06 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515085)
2017NL01214 17/10/2017 0,00 -2.362,37 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL01037 28/11/2017 0,00 2.362,37 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL01174 12/12/2017 0,00 2.399,53 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL01215 14/12/2017 0,00 2.399,53 0,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL01038 28/11/2017 0,00 0,00 37,16
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL01183 12/12/2017 0,00 0,00 37,16
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL01216 14/12/2017 0,00 0,00 37,16
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2017NL01212 14/12/2017 0,00 0,00 -37,16
PAGAMENTO (700214)
2017OB01064 27/12/2017 0,00 0,00 2.362,37

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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