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NOTA DE EMPENHO 2017NE00054

Favorecido

CREDOR NÃO CARREGADO
R$ 102.151,00
 

CPF/CNPJ:

Emissão:

22/12/2017

Plano Interno:

RESSOCIALIZ

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

299778/17

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Fundo Penitenciário Estadual

Ação:

Ressocialização de Apenados - SEAP

Fonte:

RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Descrição

EMPENHO REF AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELOS INTERNOS DA FABRICA DE BLOCOS E PAVIMENTACAO DO COMPLEXO PENITENCIARIODE PEDRINHAS, MESES OUTU-BRO E NOVEMBRO/2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00054 22/12/2017 102.151,00 102.151,00 102.151,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELOS INTERNOS DA FABRICA DE BLOCOS E PAVIMENTACAO DO COMPLEXO PENITENCIARIODE PEDRINHAS, MESES OUTU-BRO E NOVEMBRO/2017
2017NE00054 22/12/2017 102.151,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL00110 22/12/2017 0,00 102.151,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 56010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00022 22/12/2017 0,00 0,00 102.151,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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