CPF/CNPJ:
00295851392
Emissão:
16/02/2017
Plano Interno:
MANUTFAPEMA
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
0108342/2013
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA COLIBRIS, N.11-PARQUE ATLANTICO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65065120
VALOR REFERENTE A EMPENHODE ALUGUEL DO IMOVEL SEDEFAPEMA EXERCICIO/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00044 | 16/02/2017 | 335.200,26 | 335.200,26 | 335.200,26 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHODE ALUGUEL DO IMOVEL SEDEFAPEMA EXERCICIO/2017.
|
2017NE00044 | 16/02/2017 | 335.200,26 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00110 | 21/02/2017 | 0,00 | 55.866,71 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00311 | 27/03/2017 | 0,00 | 27.933,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00568 | 05/05/2017 | 0,00 | 27.933,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00980 | 09/06/2017 | 0,00 | 27.933,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01270 | 11/07/2017 | 0,00 | 27.933,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01471 | 18/08/2017 | 0,00 | 27.933,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01585 | 04/09/2017 | 0,00 | 27.933,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01717 | 22/09/2017 | 0,00 | 27.933,37 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02255 | 23/10/2017 | 0,00 | 27.933,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02595 | 27/11/2017 | 0,00 | 27.933,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02940 | 13/12/2017 | 0,00 | 27.933,35 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00114 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.493,98 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00047 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 41.372,73 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00315 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00214 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.121,04 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00570 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00454 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.121,03 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00982 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00822 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.121,03 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01272 | 11/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00999 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.121,04 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01473 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01165 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.121,03 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01587 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01181 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.121,03 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01719 | 22/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01320 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.121,05 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02257 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01766 | 27/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.121,03 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02597 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02078 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.121,04 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02942 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02289 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.121,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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