CPF/CNPJ:
36324710378
Emissão:
15/02/2017
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
18014/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA SAO FRANCISCO N. 912 VILA NOVA
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65912120
36022 EMPENHO REF. A CETRAN JAN2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00303 | 15/02/2017 | 3.172,44 | 39.953,68 | 39.953,68 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF. A CETRAN JAN2017.
|
2017NE00303 | 15/02/2017 | 3.172,44 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00303 REF A CETRAN FEVEREIRO/2017.
|
2017NE00451 | 21/02/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00303 REF CETRAN,MES DE MARCO/2017.
|
2017NE01065 | 27/03/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00303 REF.A CETRAN-MA ABRIL/2017
|
2017NE01431 | 24/04/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00303 REF MES DE MAIO/2017 DA CE- TRAN/MA.
|
2017NE01998 | 29/05/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00303 REF.A CETRAN JUN/2017
|
2017NE02499 | 28/06/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00303 REF CETRAN-MA NO MES JULHO/17
|
2017NE02998 | 25/07/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00303 REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADORES,PRESIDENTE,MEMBROS E CONSELHEIROS DOCETRAN,REF A MES DE AGOS-TO/2017.
|
2017NE03398 | 25/08/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00303__REF A CETRAN, MES DE SETEMBRO2017.
|
2017NE04036 | 26/09/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00303 REF AO MES DE OUTUBRO/2017 REF A FOLHA DE PAGTO DO COORDENADOR DOS PRESIDEN-TES,MEMBROS E CONSELHEIRODO CETRAN.
|
2017NE04456 | 24/10/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00303 REF A PAGAMENTO DA FOLHA DA CETRAN REF AO MES DE NOVEMBRO/2017.
|
2017NE05171 | 29/11/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00303 REF CETRAN, MES DE DEZEMBRO 2017.
|
2017NE05349 | 12/12/2017 | 3.342,84 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00306 | 15/02/2017 | 0,00 | 3.171,44 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00490 | 21/02/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01572 | 27/03/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02218 | 24/04/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL03014 | 29/05/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL03729 | 28/06/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL04593 | 25/07/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL05518 | 25/08/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL06636 | 26/09/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL07457 | 24/10/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL08718 | 29/11/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL09122 | 12/12/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00330 | 15/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.171,44 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00362 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.171,44 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO 2017OB00330
|
2017GR00067 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.171,44 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00563 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01225 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01654 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02230 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02788 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03378 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03816 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04537 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04996 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05862 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06093 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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