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NOTA DE EMPENHO 2017NE00989

Favorecido

F.C.MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
R$ 2.940,39
 

CPF/CNPJ:

07133984000128

Emissão:

29/09/2017

Plano Interno:

PASSAG

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Processo:

197345 /190844

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Assistência Técnica e Extensão Rural

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA REFERENTE AS FATURAS 317 E 318, CONFORME PROCESSO ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00989 29/09/2017 2.940,39 2.940,39 2.940,39
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA REFERENTE AS FATURAS 317 E 318, CONFORME PROCESSO ANEXO
2017NE00989 29/09/2017 2.940,39 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2017NL01399 29/09/2017 0,00 1.605,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2017NL01400 29/09/2017 0,00 1.335,28 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01498 20/10/2017 0,00 0,00 1.605,11
PAGAMENTO (700214)
2017OB01499 20/10/2017 0,00 0,00 1.335,28

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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