CPF/CNPJ:
08022073000196
Emissão:
03/01/2017
Plano Interno:
DORG
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
0241418/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS,P/O EXERCICIODE 2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00028 | 03/01/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS,P/O EXERCICIODE 2017.
|
2017NE00028 | 03/01/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA 2017NE00028 POR MOTIVO DESALDO NAO UTILIZADO
|
2017NE00510 | 14/11/2017 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA2017NE00028
|
2017NE00605 | 29/12/2017 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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