CPF/CNPJ:
08949785000155
Emissão:
28/03/2017
Plano Interno:
DESCVISA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
209011/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Descentralização das Ações de Vigilância Sanitária e Vigilância Ambiental
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 271/16COM LOCACAO DE VEICULO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE01783 | 28/03/2017 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 271/16COM LOCACAO DE VEICULO
|
2017NE01783 | 28/03/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL03925 | 18/04/2017 | 0,00 | 20.760,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL04181 | 24/04/2017 | 0,00 | 20.760,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
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2017NL19570 | 12/12/2017 | 0,00 | 8.480,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB03423 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.760,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB03589 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.760,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB17336 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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