CPF/CNPJ:
08022073000196
Emissão:
19/05/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
097238/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATON. 04/2015 CUJO OBJETO CORRESPONDE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTODE PASSAGENS AEREAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00189 | 19/05/2017 | 57.626,56 | 57.387,82 | 43.039,69 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATON. 04/2015 CUJO OBJETO CORRESPONDE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTODE PASSAGENS AEREAS.
|
2017NE00189 | 19/05/2017 | 57.626,56 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01160 | 08/06/2017 | 0,00 | 5.889,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01490 | 13/07/2017 | 0,00 | 2.879,18 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01712 | 10/08/2017 | 0,00 | 2.746,54 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
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2017NL01958 | 14/09/2017 | 0,00 | 10.746,38 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL02180 | 09/10/2017 | 0,00 | 10.428,16 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL02700 | 27/11/2017 | 0,00 | 4.433,74 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL02701 | 27/11/2017 | 0,00 | 14.348,13 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL02702 | 27/11/2017 | 0,00 | 5.916,33 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00318 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.889,36 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00370 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.879,18 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00439 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.746,54 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00549 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.746,38 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00557 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.428,16 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00784 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.433,74 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00785 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.916,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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