CPF/CNPJ:
10537874000136
Emissão:
11/08/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
36305/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A RENOVACAO DO CONTRATO 012/14,CELEBRADO ENTREO GOVERNO DO ESTADODO MA ,ATRAVES DA SECID,COM A EMPRESA MARATUR TURISMO LTA,COM OBJETIVO DE RESERVA,EMISSAO,MARCACAO/REMARCACAO E FORNECIMENTO DE BILHETES DE PA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00507 | 11/08/2017 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A RENOVACAO DO CONTRATO 012/14,CELEBRADO ENTREO GOVERNO DO ESTADODO MA ,ATRAVES DA SECID,COM A EMPRESA MARATUR TURISMO LTA,COM OBJETIVO DE RESERVA,EMISSAO,MARCACAO/REMARCACAO E FORNECIMENTO DE BILHETES DE PA
|
2017NE00507 | 11/08/2017 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
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2017NL01491 | 11/08/2017 | 0,00 | 2.862,64 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
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2017NL01591 | 23/08/2017 | 0,00 | 2.919,24 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01616 | 28/08/2017 | 0,00 | 2.772,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
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2017NL01617 | 28/08/2017 | 0,00 | 2.881,02 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
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2017NL01618 | 28/08/2017 | 0,00 | 2.661,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
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2017NL01881 | 03/10/2017 | 0,00 | 3.902,80 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00844 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.862,64 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00923 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.919,24 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00924 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.772,36 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00925 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.881,02 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00926 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.661,94 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB01312 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.902,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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